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Lieferantenverwaltung

Verwaltung der Lieferanten und deren Konditionen

Lieferant

Wozu Kundennummer im Lieferanten?

Dies ist die Kundennummer des Anwenders, also Ihre Kundennummer, beim Lieferanten. Diese wird automatisch in die Eingangsrechnung übernommen und damit in den Zahlungsvorschlag für das E-Banking verwendet.

Was ist ein möglicher Lieferant?

Diese Information dient dazu möglicherweise in Frage kommende Lieferanten bereits vorab zu definieren. Damit kann auch eine Definition der Lieferantendaten von der Artikelseite aus erfolgen. Anhand der Rollenrechte kann dann definiert werden welche Rollen Bestellungen an diesen Lieferanten richten dürfen.

Unterschied zwischen Lieferant und Partner

Der Partnerstamm ist die zentrale Adressablage. Wird ein Partner zum Lieferanten, so werden weitere Informationen benötigt. Wie z.B. Zahlungsziel, Kreditlimit oder Kreditorenkontonummer. Diese Konditionen sind je Mandant und Lieferant spezifisch und werden daher in einer ergänzenden Tabelle abgebildet.

Lieferant aus Partner erzeugen

Mit dieser Funktion , Sie finden diese in der Auswahlliste des Moduls Lieferant, kann ein bereits bestehender Partner um die Lieferanteninformationen erweitert werden. Dies ist z.B. dann erforderlich, wenn bereits ein Kunde erfasst ist, damit sind automatisch die Partnerdaten dafür erstellt worden und mit diesem Partner wird nun auch eine Geschäftsverbindung im Sinne des Lieferanten eingegangen. Wichtig: Dies ist eine Verlinkung. D.h. wenn Sie nun die Adressdaten, genauer die Partnerdaten, des Lieferanten ändern, so werden, da dies nur unterschiedliche Sichten auf die gleichen Daten sind, auch die Partnerdaten und damit die Kundendaten mitgeändert. Für ein Kopieren des Lieferanten ist die Funktion nicht geeignet. [Siehe](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen) dazu bitte auch [und](../Partner/index.htm#Kunde, Partner Lieferant, wozu), [und](../Partner/index.htm#Partner in Lieferant wandeln).

Unterschied zwischen Kommentar und Bemerkung

Siehe. Weiters finden Sie im oberen Modulreiter Kommentar eine Möglichkeit Lieferanten-Kommentare vergleichbar mit Artikelkommentaren zu erfassen. Die Kommentarart kann in den Partner-Grunddaten definiert werden. Je nach Definition werden bei der Auswahl des Lieferanten in den Belegen diese Hinweise angezeigt (auch Bilder/PDF). Ebenso können die Kommentare in den Belegen angedruckt werden. Sollte dies bei Ihren spezifischen Reports noch nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kieselstein ERP Betreuer.

Wozu Warenkonto?

Das Warenkonto dient dem default Vorschlag für die Kontierung einer neuen Eingangsrechnung. Ist hier ein Konto eingetragen, so wird bei der Erfassung einer Eingangsrechnung automatisch dieses Konto vorbesetzt. Somit werden Fehler vermieden und Eingabezeit gespart. Wenn Sie von einem Lieferanten Waren unterschiedlicher Kontierung erhalten, so sollten Sie dieses Feld leer lassen um Fehleingaben zu vermeiden.

Wie kann ein bestehender Partner übernommen werden?

Wenn ein bereits bestehender Partner als Lieferant definiert werden sollte, so geht dies am Einfachsten durch einen Klick auf das Icon (bestehenden Partner übernehmen). Damit stellen Sie automatisch eine Verknüpfung zwischen Lieferant und Partner her und können den Partner um die lieferantenspezifischen Daten ergänzen.

Vergabe der Kreditorennummer?

Dies funktioniert analog zur Debitorennummer. Siehe dazu bitte [dort](../Kunde/index.htm#Vergabe der Debitorennummer). Bitte beachten Sie dazu auch die Anmerkungen zur Erfassung von Eingangsrechnungen. Hinweis: Der Bereich der Kreditorennummern kann im Modul System, Parameter, Kreditorennummern von und bis eingestellt werden und die Länge der Nummer (maximal 6stellig) wird über den Parameter KONTONUMMER_STELLENZAHL_KREDITORENKONTEN eingestellt. 

Wann sollte einem Lieferanten eine Kreditorennummer gegeben werden?

Grundsätzlich benötigen Sie die Kreditorennummer nur für die Finanzbuchhaltung. D.h. die Kreditorennummer muss erst vergeben werden, wenn der Lieferant tatsächlich eine Rechnung sendet. Von der Idee her, sollten keine Kreditorennummer für z.B. Abholadressen oder ähnlichem vergeben werden.

Liefergruppen?

Dienen der Definition von Anfragebereichen, z.B. Bleche, Schrauben. Die Liefergruppen sind mandantenabhängig. Liefergruppen dienen zum effizienten Aussenden von Anfragen an eine Gruppe von Lieferanten, um von diesen ähnliche Angebote zu erhalten und diese zu vergleichen.

Wie legt man eine Liefergruppe an?

Im Lieferanten unter den Grunddaten können Liefergruppe anlegt werden und beim entsprechenden Lieferanten im Reiter Liefergruppe hinterlegt werden.

Zusammenhang Partner / Lieferant?

[siehe.](../Partner/index.htm#Kund, Partner, Lieferant wie gehört das alles zusammen)

Rechnungsadresse

Siehe.

Lieferantenbeurteilung / ISO9000

siehe.

Abweichendes Umsatzsteuerland ?

Siehe.

Wie mit abweichenden Fiskalvertretern, mit anderem Umsatzsteuerbezug umgehen ?

Es gibt manche Lieferanten die sich einer optimierten Umsatzbesteuerung bedienen. Die durchaus Rechtens ist, aber bei manchen Anwendern die Frage aufpoppen lässt, wie denn damit umzugehen ist. Als Beispiel sei hier die Firma Mouser herangezogen. Mouser sitzt in USA, Texas, also Drittland. Mouser hat in Frankreich einen Fiskal Vertreter und eine französische UID (UstID) Nummer, also IG-Erwerb. Mouser hat in Österreich und Deutschland Vertriebsbüros und hat deutsche / österreichische Bankverbindungen Inlandslieferung ?

Wie ist nun der Lieferant zu definieren, dass diese eigentlich Drittlandslieferung als IG-Lieferung in der Eingangsrechnungsverwaltung verbucht wird? Es sind dafür folgende Schritte zu setzen: a.) wir gehen von einem Kieselstein ERP Anwender in Deutschland aus b.) Der Lieferant Mouser wird mit seiner deutschen (Inlands-)Adresse angelegt c.) bei der UstID Nummer wird die französische UID Nummer eingetragen d.) bei Mehrwertsteuer stellen Sie diese bitte auf allgemeine Steuer e.) im Reiter Konditionen setzen Sie bei IG-Erwerb einen Haken f.) bei integrierter Finanzbuchhaltung gehen Sie nun bitte auf das Kreditorenkonto und definieren die Steuerkategorie mit Ausland EU mit UID g.) gegebenenfalls hinterlegen Sie bitte das IG-Wareneinsatzkonto bei diesem Lieferanten

Mahnsperre

Da die Mahnsperre am Lieferanten in vielen Fällen zu allgemeingültig ist, wird stattdessen die Mahnsperre bei der einzelnen Bestellung verwendet. Siehe dort.

Bestellsperre

Manche Lieferanten müssen für den Einkauf gesperrt werden. Hinterlegen Sie die Bestellsperre im Lieferanten unter Konditionen.

Wozu Bestellsperre es gibt ja auch verstecken?

Der Unterschied zwischen versteckten Lieferanten und gesperrten Lieferanten, aber auch Kunden ist, wenn ein Lieferant gesperrt ist, könnte ein Mitarbeiter auf die Idee kommen, diesen (neuen) Lieferanten erneut anzulegen, da er ihn Aufgrund des Versteckt nicht sieht. Den Hinweis beim Anlegen des Lieferanten ignoriert der Anwender und bestellt nun erneut Material bei einem gesperrten Lieferanten. Bleibt hingegen der Lieferant sichtbar und wird er nur gesperrt, so ist für alle Kieselstein ERP Benutzer klar, dass dieser Lieferant bereits bekannt ist, aber dass bei Ihm nicht mehr eingekauft werden darf. Da die Mahnsperre am Lieferanten in vielen Fällen zu allgemeingültig ist, wird stattdessen die Mahnsperre bei der Bestellung verwendet. Siehe dort.

Import von Lieferantenartikeldaten?

Unter Lieferanten, Artikellieferanten Import steht ein Import für Artikeldaten dieses Lieferanten zur Verfügung. Der Aufbau der CSV Datei ist wie folgt: Ident; Artikelnummer-Lieferant; Bezeichnung-Lieferantenartikel; Einzelpreis; Rabatt; Nettopreis; Preis-ist-gültig-ab; Menge; Mindestbestellmenge; Verpackungseinheit; Rabattgruppe; Herstellerbezeichnung-verwenden; Webshop[; VK_Preisbasis; VK_Preisbasis-gültigab;  [; Staffelmenge; Staffelrabatt; Staffelpreis; Staffel-gültigab]] Sind für diesen Artikel (Ident) und diesen Lieferanten bereits Daten vorhanden, so werden diese ohne Warnung überschrieben. Sind keine Artikellieferantendaten vorhanden, werden sie neu angelegt. Hinweis: Wird keine Ident (Ihre eigene Artikelnummer) übergeben, so wird versucht, anhand der Kombination Lieferant und Lieferantenartikelnummer Ihre eigene Artikelnummer zu ermitteln. Wird diese gefunden, so wird der Import auf diese Artikelnummer durchgeführt. Werden mehrere gefunden, so wird der erste gefundene Artikel verwendet. ACHTUNG: Achten Sie auf ausreichende Genauigkeit bei den Preisen. Kieselstein ERP erwartet 4-Nachkommastellen. Wichtig: Die beiden boolschen Werte, Herstellerbezeichnung-verwenden; Webshop, müssen mit 0 für Falsch und 1 für Wahr übergeben werden. Wichtig ist auch, dass das Datum in TT.MM.JJJJ übergeben wird. Hinweis: Menge wird in das Feld Standardmenge importiert.

Die beiden Einträge VK_Preisbasis (Verkaufs-Preisbasis) und VK_Preisbasis-gültigab sind optional. Sind hier Werte angegeben, so wird beim jeweils gefundenen Artikel die Verkaufspreisbasis mit dem neuen Gültig Ab Datum eingetragen. Damit haben Sie die direkte Möglichkeit, über Änderungen der Lieferanten Preise auch Ihre Verkaufspreise der jeweiligen Lieferantenartikel zu pflegen.

Die Einträge ab Staffelmenge sind optional, es müssen aber, wenn verwendet, alle vier Werte übergeben werden. Beachten Sie bitte dass für jede Staffelmenge auch die Werte des Artikellieferanten angegeben werden müssen. Aufgrund dessen, dass immer der bestehende Datensatz überschrieben wird, ist es erforderlich, dass in allen Datensätzen des Artikellieferanten richtige Daten enthalten sind. Folgende Felder müssen immer einen Inhalt haben: Ident, Einzelpreis, Rabatt, Nettopreis, Preis-ist-gültig-ab, Menge, Herstellerbezeichnung-verwenden, Webshop und wenn die Staffeldefinitionen verwendet werden, so müssen alle vier Staffelwerte befüllt sein.

Werden beim Import Fehler festgestellt, so werden nur die ersten dreißig fehlerhaften Daten mit den jeweiligen Zeilennummern angezeigt. Bitte beachten Sie, dass die erste Zeile als Titelzeile interpretiert wird und daher ausgelassen wird. Die angegebenen Zeilennummern beziehen sich auf die echten Datenzeilen. Haben Sie nun die Ursprungsdaten in einer Tabellenkalkulation geöffnet, so ist zu den angegeben Zeilennummern +1 hinzuzuzählen. Hinweis: Erscheint die Fehlermeldung:

Fehlerbeschreibung: Es ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten, wichtige Daten sind geloggt. Das Modul wird jetzt automatisch beendet, bitte wenden Sie sich an Ihren Administrator. Nach Abklärung mit Ihrem Administrator senden Sie gegebenenfalls die unter Detail angeführten Informationen mit einer kurzen Beschreibung zum Auftreten des Fehlers an: support@kieselstein-erp.org Fehlercode: -1 Java-Version: 10.0-b19 Clientuhrzeit: 27.11.2009 15:53:02 CETUser: 124LPAdmin|chrom| class javax.ejb.EJBExceptionjava.lang.NumberFormatException: For input string:

so haben Sie einen Boolschen Wert (siehe oben) nicht definiert.

Hinweis: Erscheint die Fehlermeldung Beträge stimmen nicht überein, so ergibt sich aus der Errechnung des Einzelpreises - Rabatt[%] ein anderer Betrag als der Nettopreis. Übergeben Sie bei diesem Feld entweder den Rabatt oder den Nettopreis.

Einkaufspreise automatisch erhöhen

Im Lieferantenmodul, Menüpunkt Pflege, EK-Preis steht, wenn Sie das Recht WW_DARF_LAGERPRUEFFUNKTIONEN_SEHEN besitzen, die Pflegefunktion für Lieferanten Einkaufspreise zur Verfügung. Damit werden für den gewählten Lieferanten alle Einträge im Artikelstamm die Preise zum Stichtag um einen Prozentsatz erhöht werden. Für diese Berechnung wird der zum angegebenen Stichtag gültige Preis des Lieferanten verwendet und mit dem Stichtag als gültig ab der um den Prozentsatz geänderte Preis als neue Position eingetragen. Es werden auch eventuelle Staffelpreise mit erhöht.

Hinweis: Wenn nach dem gewählten Stichtag bereits andere Preisvereinbarungen hinterlegt sind, so werden diese nicht verändert.

Lieferanten Umsatzstatistik

Diese finden Sie unter Journal Umsatzstatistik.

Bitte achten Sie besonders auf den Unterschied zwischen der Auswertung nach Eingangsrechnung oder nach Wareneingangspositionen.

Lieferanten Liste

Siehe.

Freigabe, Freigabedatum

Um Zertifizierungspflichtige Artikel liefern zu dürfen, muss der Lieferant freigegeben sein. Dies ist in der Freigabe einzutragen. Weitere Details siehe [Zertifizierungspflichtige Artikel](../artikel/index.htm#Zertifizierungspflichtige Artikel).

Zu Lager, Ziellager

In den Konditionen jedes Lieferanten können sowohl das Zubuchungslager als auch das Ziellager definiert werden.

Button Beschreibung
Zu-Lager Zubuchungslager, dies ist jenes Lager, welches bei einem neuen Wareneingang für eine Lieferung des Lieferanten vorgeschlagen wird.
Ziellager Ist hier ein Lager eingetragen, so wird bei der Erstellung eines Lieferantenlieferscheines an diesen Lieferanten das angeführte Lager als Ziellager vorgeschlagen.

Lieferkonditionen für die Lieferschein-Lieferanten anpassen

Im Modul Lieferschein können auch Lieferscheine an Lieferanten erstellt werden, um z.B. Ware an Lieferanten zur Veredelung zu senden oder auch Ware an Lieferanten zurückzusenden. Da diese Lieferanten nun faktisch zwei Konditionen-Definitionen haben, einmal für die Bestellungen, als Lieferant und einmal für die Lieferscheine als (versteckter) Kunde gibt es im Modul Lieferanten, im Reiter Konditionen für diejenigen Lieferanten, bei denen auch Lieferscheine definiert sind, den Sprung in die Lieferkonditionen . Durch Klick auf diesen GoTo Button gelangen Sie direkt in das Modul Kunde, in die zweite Konditionendefinition für diesen Lieferanten. Definieren Sie hier so Dinge wie, Gewicht am Lieferschein mitdrucken, Anzahl der Lieferscheine, Abbuchungs- und Ziellager, Lieferarten und Spediteur, usw..

Wo wirken folgende Felder?

Feld Beschreibung
Kreditlimit Reines Informationsfeld ohne Auswirkung
Mindestbestellwert Bei der Überleitung des Bestellvorschlages für einen einzelnen Lieferant erscheint ein Hinweis, wenn der Mindestbestellwert nicht erreicht wird
Rabatt Wird bei Neuanlage in Anfrage/Bestellungskonditionen als allgemeiner Rabatt hinterlegt.
Transportkosten Wird an die Angebots-Vorkalkulation übergeben und dort als Info ausgegeben.

Langzeit Lieferantenerklärung, Warenursprung der selbst hergestellten Produkte

Wenn Sie Produkte herstellen und ins Ausland liefern, ist oft auch das Thema welchen Ursprungs sind nun diese Produkte.
Bei Handelswaren ist das in der Regel das von Ihrem Lieferanten angegebene Ursprungsland.
Bei eigenen Produkten geht es oft darum, welcher Wertschöpfungsanteil ist in welchem Land gegeben.
Nutzen Sie dafür die Stücklistenauflösung, mit entsprechender Auswertung der Ursprungsländer Ihrer eingesetzten Waren.
Und das Ursprungsrecht zielt immer auf die Wertschöpfung. D.h. kaufen Sie ein Produkt um 40,- ein, kleben ein Etikett um 0,01 darauf und verkaufen Sie dieses Ding dann um 100,- als veredeltes Produkt, so haben Sie eine Wertschöpfung von annähernd 60%. Damit gilt das als von Ihnen erzeugt/ausreichend bearbeitet und Sie können als Ursprungsland Ihr Land angeben. Die Grenzen für die Wertschöpfung sind im DACH Raum unterschiedlich. So sind diese in der Schweiz/Liechtenstein 40%, in Österreich 50%.

1 - Lieferantenbeurteilung

Beurteilung der Liefertreue und Qualität Ihrer Lieferanten

Lieferantenbeurteilung

In vielen Unternehmen müssen schon aus Gründen der eigenen Lieferqualität und oft auch in Zusammenhang mit der ISO 9000 die Lieferanten regelmäßig beurteilt werden.

Dafür steht die Lieferantenbeurteilung zur Verfügung.

Wie wird die Lieferantenbeurteilung errechnet?

Die Lieferantenbeurteilung ist als reine Auswertung angedacht.

Anhand der bestätigten Liefertermine und der tatsächlichen Wareneingangsdatum kann die Termintreue bestimmt werden. Dazu kommt die Anzahl der Reklamationen im Zeitraum. Daraus ergibt sich die Qualitätsbeurteilung des Lieferanten.

Hintergrund: Die technische Beurteilung wie sie derzeit in Logistik Pur ist, ist in der Praxis nicht wirklich praktikabel, da der den Wareneingang Buchende sehr oft nicht beurteilen kann, ob die Ware tatsächlich in Ordnung ist oder nicht. Ist sie nicht in Ordnung muss sowieso eine Reklamation an den Lieferanten generiert werden. Damit haben wir

a.) die Anzahl der Reklamationen und 

b.) die Beurteilung der Reklamationen.

Als erste Version für die Beurteilung der Liefertermintreue der Lieferanten wurde diese Auswertung in den Reklamationen implementiert. Siehe daher Reklamationen. Als zusätzliche Bewertung der Qualität des Lieferanten kann das Journal der Reklamationen der / eines Lieferanten verwendet werden. Siehe auch dazu Reklamationen.

Wie muss mit gesplitteten Anlieferbestätigungen umgegangen werden?

Manchmal ist es so, dass von Ihnen eine gewisse Stückzahl bei einem Lieferanten bestellt wird, und der Lieferung Ihrer gewünschten Menge nun in Teillieferungen bestätigt.

Wenn nun die Terminbeurteilung für jede Teillieferung erfolgen sollte, so ist es erforderlich, dass die Bestellung in unterschiedliche Positionen aufgeteilt wird.

Beispiel:

Sie bestellen 300Stk

Der Lieferant bestätigt für die KW 33 273Stk

Die restlichen 27Stk werden für KW 36 bestätigt.

Geben Sie nun zuerst in der Lieferterminbestätigung der Bestellung unter AB-Termin den 14.8.2009 ein und ändern dann danach den Termin auf den 2.9.2009 so wird in der Lieferantenbeurteilung das Wareneingangsdatum dem AB-Termin gegenübergestellt und je nachdem ein entsprechender Lieferverzug bzw. eine verfrühte Lieferung ausgewiesen und dadurch dem Lieferanten Beurteilungspunkte abgezogen, obwohl er richtig geliefert hat.

Richtig ist hier, Ihre Bestellung in zwei Positionen aufzuteilen. D.h. die erste Position mit Menge und AB-Termin für die erste Lieferung und die zweite Position mit Menge und AB-Termin für die zweite bestätigte Menge.

Welche Termine werden für die Beurteilung herangezogen?

Basis für die Beurteilung der Termintreue ist das Datum des Wareneingangs.

Diese wird:

a.) dem AB-Termin gegenüber gestellt. Achtung: Ist bei Ihnen die Option Ursprungstermin aktiviert, so wird anstelle des (2. nachträglich geänderten) AB-Termins der Ursprungstermin als Basis für die Beurteilung verwendet.

b.) Ist kein AB-Termin definiert, so wird der Positionstermin verwendet.

c.) Ist der Positionstermin nicht verändert worden, so entspricht dieser dem Liefertermin in den Kopfdaten der Bestellung.

[Siehe dazu auch](../Bestellung/index.htm#bestätigter Liefertermin).